SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho732
Data de emissão15/10/2021
Valor EmpenhadoR$ 8.811,30
Valor LiquidadoR$ 8.811,30
Valor PagoR$ 8.811,30
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***254363**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (SPRINTER 515 CD) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorM R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS ME
CPF/CNPJ***809410001**
EndereçoRUA ANTILON RIBEIROS SOARES, 4680, SANTA ISABEL, 64053070
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/10/2021 9 1 8.811,30
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000963 15/10/2021 8.811,30