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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 382
Data de emissão 21/06/2021
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Ação MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Valor Empenhado R$ 434,54
Valor Liquidado R$ 434,54
Valor Pago R$ 434,54
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF.
CPF do Ordenador ***836203**
Dados do Credor
Nome do Credor AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ ***791290001**
Endereço RUA SAO PEDRO, 1977, SALA 203, CEP:
Cidade TERESINAPI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Passagens e Despesas de Locomoção
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/06/2021 9 1 434,54
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
21/06/2021 434,54