SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho828001
Data de emissão28/08/2025
Valor EmpenhadoR$ 9.397,75
Valor LiquidadoR$ 9.397,75
Valor PagoR$ 9.397,75
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***805823**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS PARA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorTECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
CPF/CNPJ***728250015**
EndereçoPADRE CICERO, 2555, TRINGULO, 63041140
CidadeJUAZEIRO DO NORTE/CE
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FMAS
Categoria EconômicaDespesas de Capital
Grupo de Natureza da DespesaInvestimentos
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaEquipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/08/2025 9 1 9.397,75
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
828001 0000001 28/08/2025 9.397,75